11月13日,集团公司审计部赴司属交投国际贸易有限责任公司开展内部审计,并组织召开审计见面会。集团审计部、国贸公司执行董事兼总经理、财务负责人和相关人员及蓝天事务所参加会议。
会上,交投国贸公司总经理李春雨介绍了公司成立和发展历史、组织架构及人员配备、贸易业务板块、市场行情、业务拓展、上下游及供应链的产业发展等情况。
随后,审计部介绍了此次审计的时间安排、审计范围及审计内容,宣读了审计“四严禁”和“八不准”的工作纪律和要求,并指出,内部审计是健全公司内部控制体系建设的重要途径,希望通过此次审计能促推子公司规范化经营、科学化管理,提升经营效益,加强风险防范能力,也希望交投国贸公司能积极配合此次审计工作,确保审计顺利进行。
交投国贸公司表示,将坚决配合此次审计工作,积极与审计组对接,严格按照审计组的要求提供各项资料,确保内部审计工作顺利完成,助推公司实现高质量发展。